送心意

三宝老师

职称高级会计师,税务师

2019-03-11 11:57

需要填写附表2,是留抵

裙带菜 追问

2019-03-11 12:07

好的,感谢老师回复, 表2中填写在哪个位置? 
 是一,申报抵扣的进项税额 里面 还是 二,进项税额转出额。 还是 三,里面待抵扣进项税额 里面(一)认证相符的增值税专用发票  中期初已认证相符但未申报抵扣、本期认证相符切本期未申报抵扣  期末已认证相符但未申报抵扣   我选哪个填写 发票系统上进项发票勾选的1万的金额

三宝老师 解答

2019-03-11 13:12

应该在第35行,填写,然后第1和第二行自动生成数字

裙带菜 追问

2019-03-12 08:57

老师35行 是灰色不让填写 我应该填写在哪

三宝老师 解答

2019-03-12 09:35

你不是本期认证的吗?35行应该有本期认证数字,在你上方“数据准备”区导人本期认证数据

裙带菜 追问

2019-03-12 10:05

北京地区的  没自动导入

三宝老师 解答

2019-03-12 10:10

发票汇总页没有数据吗?

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相关问题讨论
作废申报表之后可以进增值税发票综合服务平台撤销当期已经统计的增值税进项发票
2022-04-07 16:46:26
你好,进项税额一旦勾选确认就不可以撤销了哦
2022-01-13 17:29:11
你好,你们单位是没有业务吗?以后也没有业务的话建议注销。
2021-11-04 12:57:44
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2021-04-17 18:51:42
你好 你没有认证的话 是的 0报
2020-07-10 15:01:38
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