公司购买空调6000元,需要按月摊销还是一次性摊销? 问
可以直接计入费用的 答
老师你好,我公司账上预收账款贷方有几家单位合计 问
你给对方提供了货物或者服务吗?如果是的话,需要确认无票收入, 如果没有的话,需要有业务取消的证明不需要退回去的,转营业外收入 答
老师,能源技术行业,全年无收入,收到电子元件类似于 问
按配件用途直接入账,分录如下: 研发用:借 研发支出 — 费用化支出 / 资本化支出 贷 银行存款 / 应付账款 设备维修用:借 管理费用 — 修理费 / 制造费用 — 修理费 贷 银行存款 / 应付账款 备用小额:借 周转材料 — 低值易耗品 贷 银行存款 / 应付账款,领用时转管理费用 / 制造费用 大额符合固定资产条件:借 固定资产 — 电子配件 贷 银行存款 / 应付账款,后续计提折旧 答
是请问退原股东的注册资本,和分红这样处理对吗? 问
撤资的对 分红的不对 应该是 借利润分配未分配利润 贷应付股利 借应付股利贷银行存款贷应交税费个人所得税 答
企业所得税前三个季度都有预缴,第四季度利润总额 问
是的,那个需要汇算退税的 答

以前年度的管理费用-房租,未取得发票,该怎么处理?
答: 看你之前年度预提了房租费用没有,没有的话,直接计入管理费用—房租
老师我想问下,现在收到的去年的一些费用发票是放到借:管理费用,贷:现金,还是借:以前年度损益,贷:现金
答: 你好,你们是什么会计准则
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师18年费用预提10万,如果没有18年的费用发票来冲。我在转入以前年度损益,这样合适,合规吗?借:以前年度损益10 贷:管理费用10
答: 您好,那你在汇算清缴对时候需要对预提的纳税调整,分录应该是冲减原来预提的分录,然后原来管理费用的地方改以前年度损益调整







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闫倩老师 追问
2019-03-11 11:52
辜老师 解答
2019-03-11 14:40