- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
那你之前分录是怎么写的 把金额一起写上 我看看
2019-03-09 11:50:47
你好,需要通过应付职工薪酬――福利费计提的
2019-09-22 12:16:47
您好,计提时根据职工所属部门:借:生产成本或费用 贷:应付职工薪酬 ,发放时:借:应付职工薪酬 贷:现金或银行存款。
2018-09-05 10:18:45
借管理费用福利费 贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行
2017-01-13 12:47:21
1、这笔福利费在当年已经纳税调减了
2、会计上你可以这样处理
3、本年的汇算清缴,福利费科目做纳税调增
2018-08-21 09:57:18
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号


