送心意

言岩老师

职称中级会计师

2019-03-08 21:19

你好。 
借:原材料 
      应交税费-应交增值税(进项税) 
      贷:应付账款 
            预付账款

言岩老师 解答

2019-03-08 21:19

你好。把对应的数据带入就行

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您好 7月5日,购入包装物一批,取得的增值税专用发票列示价格为40,000元,增值税税额5,200元,价税款通过汇兑方式支付,所购包装物已验收入库。 借:周转材料 40000 借:应交税费-应交增值税-进项税额5200 贷:银行存款45200 )7月10日,出借全新包装物200个,每个实际成本10元,该包装物采用一次摊销法摊销。根据业务编制会计分录。(12分)) 借:销售费用2000 贷:周转材料200*10=2000 7月10日,收取上述出借包装物押金2,260元,已收存银行。根据业务编制会计分录。(12分)) 借:银行存款 2260 贷:其他应付款 2260 7月18日,生产车间在生产过程中领用包装物一批,实际成本8,000元。根据业务编制会计分录。(12分)) 借:制造费用 8000 贷:周转材料 8000 7月21日,销售部门为销售产品领用包装物一批,该批包装物随同商品出售并单独计价,开具的增值税专用发票列示价款5,000元,增值税税额650元,价税款已收存银行 借:银行存款5650 贷:其他业务收入5000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 650
2022-04-26 19:51:00
你好。 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:应付账款 预付账款
2019-03-08 21:19:21
借银行存款, 贷其他业务收入, 应交税费,应交增值税销项, 如果这个是一个月的
2022-12-07 15:59:20
借银行存款, 贷其他业务收入, 应交税费,应交增值税销项, 如果这个是一个月的
2022-12-07 15:59:30
借银行存款, 贷其他业务收入, 应交税费,应交增值税销项, 如果这个是一个月的
2022-12-07 15:59:36
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