2月份有张材料发票已经认证,3月份对方红冲,重新开,账务处理:2月份购入材料借:原材料10000,借应交税费-应交增值税-进项税额1600,贷:应付账款11600;3月份红冲并做税额转出账得怎么处理?
娇气的啤酒
于2019-03-08 20:57 发布 740次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-03-08 20:58
你好,相同的分录做一个负数
借:进项税额 1600
贷:进项税额转出
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您好,这个的话是属于应交税费-应交增值税(进项税额
2023-12-08 14:25:38

借;应付账款 贷原材料 应交税费(进项税额)
2017-10-20 17:01:58

实务中其实你2月可以不用去冲原材料和应付的金额,就直接把进项税额那笔做了就可以
2019-03-09 15:03:11

是的,是这样账务处理的
2018-11-27 16:36:23

是的。就这样就可以了。
2018-11-20 15:46:33
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娇气的啤酒 追问
2019-03-08 21:01
月月老师 解答
2019-03-09 07:16