1月份,产生进项税800,销项税1000,但由于进项票认证在2月份,所以2月报税时给1月份缴增值税1000,附加税按照200乘税率缴的,现在3月份我报税,附加税部分我如何缴?
高兴的酸奶
于2019-03-08 15:57 发布 458次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
相关问题讨论

你好,你说的非常对的
2019-03-27 13:23:34

按你实际交给税局增值税去计提附加税没有交就不计提 你看银行实际扣多少增值税走了
2019-08-08 10:23:41

您3月份申报附加税是要按计算的当期应纳增值税税额为基数的。
2019-03-08 16:00:15

你好!增值税不用交,附加税也不用交的.
2017-12-11 19:03:38

附加税是计入税金及附加的
2019-06-25 16:39:37
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