送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-03-08 12:26

您好 
请问您2.7万的时候做分录了么

墨^_^菲 追问

2019-03-08 12:33

做了

bamboo老师 解答

2019-03-08 12:40

那后期1万还会继续支付的话 先挂账上啊

墨^_^菲 追问

2019-03-08 12:43

还有一个,是我们装修公司和电视台合作,业主付的款直接打给电视台了,这个分录怎么编呢?

bamboo老师 解答

2019-03-08 12:47

您还没有收到款 发票开了么?

墨^_^菲 追问

2019-03-08 13:00

用POS机刷的,这个怎么做呢

bamboo老师 解答

2019-03-08 13:03

您收到款了 是不  
借:银行存款 
贷:预收账款

墨^_^菲 追问

2019-03-08 13:06

老师为什么是预收账款?

bamboo老师 解答

2019-03-08 13:13

您发票开了没有 如果还没有开票 先收款的话就是预收 
如果已经开票了 就是应收

墨^_^菲 追问

2019-03-08 13:23

好的,票是有的,不是发票,只是从POS机里面打印出来的那种

bamboo老师 解答

2019-03-08 13:32

那不是正式发票 先做预收账款

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相关问题讨论
您好 请问您2.7万的时候做分录了么
2019-03-08 12:26:29
垫付的钱 记入其他应收款 然后 借:应付账款 贷:其他应收款 (冲减)
2020-05-23 09:45:55
你好 借:长期待摊费用 贷 其他应付款-老板15万 银行存款3.3万 应付账款3371 借:应付账款3373 贷营业外收入3373
2019-05-07 09:57:03
同学你好,如果23万已经全部进费用或固定资产了,直接冲销费用金额或固定资产价值就可以了
2020-05-23 15:54:55
你好,是在装修时先付给你2.7吗
2019-03-08 11:33:52
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