送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-08 08:50

你好,收到与实际缴纳有差价吗?

追问

2019-03-08 08:51

老师,有的

邹老师 解答

2019-03-08 08:52

你好 
收到,借;银行存款   贷;其他应付款 
支付 借;其他应付款   贷;银行存款    其他业务收入

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你好,收到与实际缴纳有差价吗?
2019-03-08 08:50:34
你可以盘点现有的余额做期初的 比如货币资金,存货,固定资产,往来科目,实收资本等 如果存货不好盘点的可以参考账外账的
2020-01-05 19:39:04
根据经济业务做分录,然后登记账簿,出具报表就是了
2017-02-27 09:36:07
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2020-07-09 10:57:41
你好,你们可以按合同金额确认收入,因为你是内账
2022-04-11 15:35:45
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