送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2019-03-07 16:25

借应付职工薪酬贷

李杨 追问

2019-03-07 16:26

???

小云老师 解答

2019-03-07 16:26

不好意思发错了,重新回答

小云老师 解答

2019-03-07 16:28

代扣个人的无论是社保还是个税都该借其他应收款,按你实际算出来的工资贷应付职工薪酬

李杨 追问

2019-03-07 16:30

但个税现在不是我公司申报了,是第三方公司申报的,其他应收就平不了账了

李杨 追问

2019-03-07 16:33

工资按以前正常来做,借:管理费用-工资   贷:应付职工薪酬     借:应付职工薪酬   贷:其他应收款-个税   其他应收款-社保   银行

李杨 追问

2019-03-07 16:34

以前银行付给员工的工资,现在这个金额付给第三方了,对方也是开这个金额的发票

小云老师 解答

2019-03-07 16:48

直接对方那交的话,对方开票金额也不包括这部分,那你可以直接不做个税那部分金额,就按你公司要支出的工资去做账 
按发票金额借管理费用  贷应付职工薪酬 
社保要是也是对方交那同理,把个人的扣除开开票就行,如果你自己交开按以前的做法个人部分做其他应收款

李杨 追问

2019-03-07 16:51

如果不想回复,开始就不要回复别人的问题,你这一回复,没有别的老师进来了

小云老师 解答

2019-03-07 18:17

请问你是还有哪个地方不明白呢?或者你直接告诉我应发实发工资,个税社保金额,对方开票金额,我把分录数字直接写给你

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