送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-03-07 15:33

你好,是当期进项不当期抵扣,抵扣联怎么处理吗

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-03-07 15:36

有可能发票已经拿 去报销了,做账了,但是抵扣联却给的很晚,2019年还在给2018年的抵扣发票

小惑老师 解答

2019-03-07 15:37

你的意思是没法及时抵扣进项吗

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-03-07 15:38

是的,账和申报表不符啊,正确来说不是要账和表一致吗

小惑老师 解答

2019-03-07 15:39

是的,那你报销时让他们把发票和抵扣联一起交到财务

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-03-07 15:41

有领导呀,关键是领导也不出声,我也不好说啥 啊,感觉好乱

小惑老师 解答

2019-03-07 15:43

那你只好把你的想法建议一下领导了

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-03-07 15:49

老师,你还记得我刚问你的问题吗,那个发票我还是决定抵扣了,在这里就没办法按正常的来,抵了不行,不抵也不行

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-03-07 15:55

我刚又去查了一下凭证,真的没看到有这几账发票的记账联

小惑老师 解答

2019-03-07 15:56

嗯,好的,那你平时还是要把发票联要找到没有原因好进行处理

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-03-07 16:00

始终觉得这不是办法,哪有这样的道 理,抵扣的和记账的对不上,按道理正常应该 是贴 了报销的就直接给抵扣联啊,现在搞的全对不上,乱七八糟

小惑老师 解答

2019-03-07 16:03

这个也没办法可能企业长期就这样做的

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-03-07 16:10

那如果是这样,对不上可以吗

小惑老师 解答

2019-03-07 16:12

对不上就混乱,容易出错,假设税务检查提供资料也比较麻烦

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-03-07 16:14

对不上有没有什么麻烦

小惑老师 解答

2019-03-07 16:16

那这个就不好说了,税务肯定会产生合理的怀疑的

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-03-07 16:17

那我现在要怎么办

小惑老师 解答

2019-03-07 16:20

我觉得现在就是跟领导吧具体情况说明并制定公司只制度,按照制度来报销

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-03-07 16:24

那我先不申报抵扣了,等明天主管回来我再问问吧,看她怎么说

小惑老师 解答

2019-03-07 16:25

好的,您您还有其他问题咨询吗

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-03-07 16:55

那我要怎么做才能避免这样的情况发生,要怎么规定才不会出现这样的情况

小惑老师 解答

2019-03-07 16:58

就是您按照财务对票据的需求制定报销制度。经过各部门讨论最后定稿执行

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相关问题讨论
你好,是当期进项不当期抵扣,抵扣联怎么处理吗
2019-03-07 15:33:09
你看你发票是属于什么性质,企业是否需要这几张发票
2018-12-10 16:50:47
你好,同学。 你这里属于原始凭证,你这是保存30年 专票才会有抵扣联,你这抵扣是需要入账处理的。 认证了才需要抵扣
2019-12-25 21:49:18
借应交税费-待认证进项税额,认证之后做借进项税额 贷待认证进项税额
2020-05-09 15:54:15
进项发票应该是验票后才丢失的吗
2017-07-19 17:46:46
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