老师,请问其他应收或其他应付是负数,怎么调整 问
不需要做账调整,只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应 答
公司做员工宿舍,这个打井的费用计入管理费用还是 问
你好,这个金额有多少。 答
建筑公司和甲方签订的总合同A缴纳印花税,然后把A 问
要,B合同还要再次缴纳印花税 答
老师:员工收了公司营业款没有存回公司,公司去法院 问
你好,这个没有什么影响,不用担心。 答
老师,个体工商户一直是定核征收,5月份开了15万的安 问
你好核定的金额是多少啊 答

月末把当月的未交增值税转出,和已交增值税怎么做分录啊?
答: 你好,缴纳增值税 借:应交税金—未交增值税 贷:银行存款
增值税月末的计提结转,转出未交增值税是直接算出来写分录,还是要把进项税,销项税,和转出未交做分录啊?
答: 按下面这个截图每个月做
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,请问当月销项大于进项需交税,结转销项和进项借:应交税费-应交增值税(销项税额)贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)借: 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-应交增值税(进项税额)这两笔分录是月末做还是年末把当年销项和进项一起结转?而借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税这笔分录只要当月销项大于进项需交税就月末做?
答: 你好,你写的分录前两笔月末做,年末做都可以,最好月末做,这样不容易乱,按月整理出来, 最后一笔是月末需要交税的时候做


郡主 追问
2019-03-07 11:24
月月老师 解答
2019-03-07 11:32
郡主 追问
2019-03-07 11:43
月月老师 解答
2019-03-07 11:44
郡主 追问
2019-03-07 11:49
月月老师 解答
2019-03-07 12:01