金税盘入账是不是这样:购入时:借:管理费用580 贷:银行存款580 抵扣时:借:应交税费-应交增值税-减免税款580,贷:管理费用 ,但是在做收入账时每笔主营业务收入同时都计提了贷:应交税费-应交增值税-销项税,在次月申报交纳上月的增值税额时,实际缴纳的增值税额要减掉580,然后预提的增值税额和实际缴纳的增值税额相差的580元就不知道怎么入账了。
花朵朵
于2019-03-06 16:09 发布 960次浏览
- 送心意
Excel刘老师
职称: 初级会计师
2019-03-06 16:32
你好。这个问题进到Excel组来了,所以实务的老师看不到,分录问题请到实务群问哈
相关问题讨论

你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56

你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-26 11:16:54

你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04

你好,你的分录是正确的。
2019-05-28 15:54:21

可以的,只是金额太小了,计入管理费用比较合适
2017-10-19 17:39:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
花朵朵 追问
2019-03-06 16:35
Excel刘老师 解答
2019-03-06 16:36