送心意

文老师

职称中级职称

2019-03-06 12:34

您好,那您在2018年度有没有预提

想想 追问

2019-03-06 12:35

没有预提

文老师 解答

2019-03-06 12:39

发票日期是现在的,或者您就计入本年度,按本年度的费用入账,正常情况下,应该2018年度做暂估入账,然后2019年收到发票,先红冲暂估,再根据发票入账,这样去年就进成本费用了,也不影响本年度的成本费用

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您好 这种的话计入营业外支出 跟公司生产经营活动无关
2020-06-15 09:25:55
计入管理费用——维修费
2020-06-07 16:00:17
你好,借;管理费用等科目,贷;应付账款
2019-10-14 16:13:42
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2017-04-18 09:57:04
一般是 借;事业支出或费用 贷;银行存款等科目
2015-11-04 18:40:31
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