报废的固定资产怎么做会计分录,还有10元的净值。 问
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答
公司名义购买一辆汽车,1号定金付了2万现金,25号付 问
你好,老师的分录如下 付定金 借:预付账款 贷:银行存款 购车 借:固定资产 贷:银行存款 8.8+尾款 预付账款 老板贷款给公司,等于公司欠老板的钱。 借:银行存款 贷:其他应付款 答
2026年1-11月份开票400万,还是属于小规模纳税人,12 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,你好!注销的时候,账上有进项税怎么处理? 问
同学,你好 不处理的 答

公司经理借支2万做日常开销和租车用,购买了几条烟入库,然后又拿出一条招待领导,怎么做分录啊?
答: 您好 借支 借:其他应收款 贷:库存现金 收到发票 借:管理费用 贷:其他应收款 购买香烟入库计入业务招待费 然后做个备查账 购入多少 领用多少 库存多少
公司经理借支2万做日常开销和租车用,购买了几条烟入库,然后又拿出一条招待领导,怎么做分录啊?还有这个租车是租三台车月租6千押金一台车三千?这个又是怎么做分录呢?
答: 你好,借支 借:其他应收款 贷:银行ucnk 借:管理费用—业务招待费 贷:其他应收款 租车的费用都是从20000里面走吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,公司购买茶叶5000元放公司,员工可以喝,招待也可以喝?怎么做分录呢?谢谢!
答: 你好借管理费用-福利费,贷应付职工薪酬,如果是招待的话借销售费用-业务招待费,贷银行存款





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林 追问
2019-03-05 11:35
bamboo老师 解答
2019-03-05 11:36
林 追问
2019-03-05 11:42
bamboo老师 解答
2019-03-05 11:44