新接的账,以前账簿显示2018年1月份应交税费—应交增值税销项税上年结转是31967元,账上显示2018年1月份交2017年12月份增值税是32787元,中间产生了差额,这是什么原因?

微笑 吕家传膏药代理
于2019-03-05 11:07 发布 741次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-03-05 11:20
你好,正好差了820,你查一下是不是税盘和服务费的钱,没有抵扣。
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你好,正好差了820,你查一下是不是税盘和服务费的钱,没有抵扣。
2019-03-05 11:20:24
您好
借:原材料 150
应交税费-应交增值税-进项税额 24
贷:银行存款 174
2019-11-03 14:40:01
你好!要的。 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
2017-01-10 18:19:11
您在2019年1月份可以补做这笔分录,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2019-03-03 15:58:47
你好,2018年1月份交的增值税是算在2017年
2018-10-11 13:28:13
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2019-03-05 11:44
月月老师 解答
2019-03-05 12:50