- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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你是销售方吗,销售方开红字是冲回你开蓝字金额
2019-03-05 10:02:03
您好!这个最后是负数,在申报系统是申报不了的,只能去税务大厅纸质申报。
2018-08-13 10:04:28
你好,按正数销项金额减去负数销项金额之和的余额做收入,税款申报
2019-05-30 15:08:49
你好 你给对方对应的发票联和抵扣联次
2018-12-25 14:37:56
增值税专用发票开错,对方已抵扣,本来应该是对方(销售方)开红字通知书给我们,然后我们开负数发票给对方,让对方做进项税转出。结果我公司搞错了,变成了我公司(购买方)开红字申请单并且还把负数发票开出来了,变成了我公司要做进项税转出,这种情况应该怎么处理?急急急!!!!
2016-05-10 16:16:08
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