像这种原材料有签约的含税采购单价,未付款未有发票,那在本月已经入库,是做原材料,贷应付账款,那在下个月专票来了以后怎么做之后的分录
超越平凡
于2019-03-05 09:19 发布 331次浏览
- 送心意
马老师
职称: 初级会计师,税务师,中级会计师
2019-03-05 09:20
你可以借原材料 贷应付账款暂估 票到以后 借应付账款暂估 贷应付账款票到
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同学您好! 购买原材料时,若原材料和运费分开发票,会计分录应分别处理。原材料费用记入“原材料”科目,运费记入相关成本或费用科目,而非与原材料合并记入“应付账款-原材料”。正确的分录应为:借:原材料、运费;贷:应付账款-原材料、银行存款/应付账款-运费。
2024-03-16 16:10:32

老师我这可以吗分录暂估材料的还是就是应付账款~应付暂估款呢
2017-10-19 09:35:19

您好,因为需要做暂估,发票未到的暂估入库材料,贷方就应当通过应付账款—暂估核算。
2020-06-06 01:23:59

您好,一般情况下是的。分录,借:原材料;贷:应付账款。借:应付账款;贷:银行存款 。
2016-12-12 21:10:00

你好,10月份入库,没有发票
11月份发票到了红冲暂估然后做发票的
但是应付账款12就可以,前面不需要加应付暂估
2019-12-10 09:36:34
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2019-03-05 09:27
马老师 解答
2019-03-05 09:33