送心意

文老师

职称中级职称

2019-03-03 11:09

您好,你没有收到发票,可以先暂估入账,然后来发票了,冲减暂估,再根据发票冲减预付账款

球球 追问

2019-03-03 11:18

请问分录如何做?

文老师 解答

2019-03-03 11:33

暂估入账,借工程材料贷应付账款——暂估供应商,领用材料,借工程施工贷工程材料,来了发票,冲暂估,借工程材料负数贷应付账款——暂估供应商负数,根据发票入账,姐,工程材料待预付账款

文老师 解答

2019-03-03 11:33

暂估入账,借工程材料贷应付账款——暂估供应商,领用材料,借工程施工贷工程材料,来了发票,冲暂估,借工程材料负数贷应付账款——暂估供应商负数,根据发票入账,借工程材料贷预付账款

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相关问题讨论
你好,正在努力为你解答中,稍后回复。
2024-01-24 16:32:06
您好。。用应付账。用应付账款,一个科目就可以。
2021-11-08 10:09:55
同学你好,如果这个费用是第二个月应该发生的,现在只是预付款拿到发票,应该先在第一个月记到预付账款(待摊费用这个科目已经取消了,如果是内账的话,你可以用待摊费用),第二个月才转到费用
2022-02-11 01:06:28
可以的啊,可以按月确认收入的。
2022-09-21 09:13:13
你好,借库存商品贷,预付账款还是做这个的?
2022-03-03 10:31:38
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