用的金蝶k3wise软件,反结账点多了,2018年12月也没有结,想再结12月,老是提示有未过账的凭证,怎么办啊?
do it!
于2019-03-02 10:04 发布 1072次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-03-02 10:05
先过账,再结转损益,再过账,再结账处理
相关问题讨论

我只反结账了,结转损益的那张凭证还在
2019-03-02 10:12:12

你好,查看下系统当前日期是不是11月。如果是的先把11月结账。后面正常过账和结账。
2022-01-10 16:43:57

没有生成凭证的话重新生成凭证就可以了
2020-01-11 11:18:22

好了,谢谢
2018-04-13 15:40:08

你好,系统重启下在点下,最好在菜单上点就行的.
2019-04-22 10:50:27
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