送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2019-03-01 15:46

你跟你的期初数据资料核对啊,核对是一样的应该录入的就没有问题的!

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相关问题讨论
你跟你的期初数据资料核对啊,核对是一样的应该录入的就没有问题的!
2019-03-01 15:46:24
你好,你可以找到其他应付款的明细账,这样也可以知道对应的科目是什么,就可以知道是什么原因导致的其他应付款挂账了
2020-01-02 19:13:09
您好,借:银行存款,贷:其他应付款-股东姓名,或者实收资本-股东姓名,或者利润分配-未分配利润。来平衡。
2018-07-08 13:36:28
你好,贷方的余额跟借方一样录入呀,找到期初数
2019-03-20 14:22:36
7月开始建账的话,6月底余额应该录入期初余额栏,然后要录入1-6月的发生额到累计借方和累计贷方,系统中的年初余额是1月初余额
2019-11-22 17:54:25
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