送心意

田老师

职称会计师

2015-07-17 15:06

应付账款,这台固定资产是我们老总垫付的。 
所以会计分录是 借:其他应付款—XX 206000 贷:固定资产200500 贷:其他业务收入5500 
老师,是不是这个

大G小全 追问

2015-07-17 15:08

固定资产购入是借:固定资产 206000。贷:其他应付款-XX 206000

田老师 解答

2015-07-17 14:55

借:应付账款206000,贷固定资产200500  贷:其他业务收入5500

田老师 解答

2015-07-17 15:10

不是,应该是借:应付账款206000,贷固定资产200500 贷:其他业务收入5500,要把钱转给老总时才做 
:借:其他应付款-XX200500  贷:银行  200500

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相关问题讨论
借:应付账款206000,贷固定资产200500 贷:其他业务收入5500
2015-07-17 14:55:57
借 固定资产清理 16 累计折旧 6 贷 固定资产 22 借 应收账款 23 贷 固定资产清理 16 营业外收入 7,在此过程中,可能会发生相关税费如0.5万,入固定资产清理,则借 应收账款 23 贷 固定资产清理 16.5 营业外收入 6.5
2014-10-15 00:13:46
你好,固定资产清理科目余额如果在借方,需要从贷方转出,那么转出时相对应的借方为损失。
2022-03-17 20:50:45
固定资产清理如果是报废的话,借方余额是损失
2019-03-12 18:50:50
借:资产处置损益贷:固定资产清理
2018-07-09 10:50:38
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