送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-02-28 11:14

这个是分别核算的,用应付账款科目就是为了做暂估分录,您最后实际取得发票时,贷方冲减的才会是之前的预付账款科目。

安心的温柔 追问

2019-02-28 11:17

是不是,在没有收到票的情况下,企业就算已经预付过了,都要视同未付款

张艳老师 解答

2019-02-28 11:21

可以这样理解,这样处理就是了,就是为了表明是暂估分录,其实这个款项之前已经预付过了。

安心的温柔 追问

2019-02-28 11:22

好的,谢谢老师为我答疑解惑

张艳老师 解答

2019-02-28 11:23

不客气的,祝您学习愉快,工作顺利,如果您对我的解答满意,请给老师一个五星评价,非常感谢!

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相关问题讨论
你好,可以的,是可以的。
2020-01-07 16:28:22
您好!一般对于已经确定金额的,比如已经确定要付对方100万,然后每次支付的时候借方计入应付账款。如果是没有确定的还,计入预付账款。不过这2个科目也没有规定必须这样。
2016-08-01 16:06:05
同学你好 这个没事 只要账作对了就行
2022-03-10 08:29:04
你好,同一个人的要以对冲 因为不影响损益 ,跨年了也可以直接对冲
2020-06-06 18:55:46
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2018-09-23 10:45:48
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