一般纳税人2月开具红字增值税专用发票信息表,生成编号了,那么进行增值税申报时,什么时候做进项税额转出,能不能在国税大厅修改一月份申报表,在一月份做进项转出补缴税款
暗香疏影
于2019-02-27 09:14 发布 673次浏览
- 送心意
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
2019-02-27 09:15
2月进项转出即可,不用修改一月。
相关问题讨论

你好
你们单位开了红字信息表的
在你的开票系统里面有
2022-05-14 11:44:45

第一个购买方没有认证,没有抵扣的,不需要做进项转出,
第二个购买方已经认证抵扣了,即使没有开负数发票,也得进项转出
2022-06-02 13:59:29

他没给你开正确进项的话你就需要交税了哦
2018-06-07 14:35:31

您好,一般纳税人发票开错跨月了,需要先申请增值税专用发票红字信息表,然后开票方根据红字信息表开具负数发票。
2019-07-16 09:18:50

你好!可以的。可以抵扣,也是按进项与销项的差额
2021-08-11 09:55:23
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暗香疏影 追问
2019-02-27 09:24
岳老师 解答
2019-02-27 09:39