老师,我们是商贸公司,厂家给我们兑现费用,但是不兑现现金,直接记账等下次进货时抵货款,那这个兑现的费用钱怎么做分录啊
刘翠娜
于2019-02-26 14:19 发布 723次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

您好!这个建议你实际少付了多少钱,就按实际支付的钱入账。
少付的部分不单独做。
2019-02-26 14:33:36

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

属于销售折扣,计入财务费用
2019-07-14 22:39:58

同学你好
外账按照公户的来做
2021-12-06 14:15:21

你好; 借库存现金 ; 应付账款贷应收票据
2022-12-29 14:36:49
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