老师,我们是商贸公司,厂家给我们兑现费用,但是不兑现现金,直接记账等下次进货时抵货款,那这个兑现的费用钱怎么做分录啊

刘翠娜
于2019-02-26 14:19 发布 797次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
您好!这个建议你实际少付了多少钱,就按实际支付的钱入账。
少付的部分不单独做。
2019-02-26 14:33:36
你好; 借库存现金 ; 应付账款贷应收票据
2022-12-29 14:36:49
借银行存款、财务费用贴现息贷应付票据。
2022-10-21 14:45:28
借:销售费用--促销费 贷:银行存款
2018-06-26 09:25:25
您好
借:原材料
应交税费——应交增值税——进项税额
贷:应付账款——货款
应付账款——运费
2019-07-14 09:45:56
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