老师您好,我们有一笔运费客户要求打个人卡上合适 问
那么要求他们公司出具委托付款书 答
老师您好,我们工厂装修,我放在待摊费用,本月生产原 问
可以按产量分摊的费用/8300 答
小企业会计准则,2025年5月汇算清缴时缴了20万的企 问
借:分配利润-未分配利润 贷:应交税费-应交所得税 答
1、我们现在本月准备固定资产暂估比如按照100来 问
你好,把原来的冲了在从新入账 2已经计提的折旧不需要调整的 答
老师,农民工工资直接记到成本中也行是不?不申报个 问
不行的哈,不申报个税就不能税前扣除 答

老师,借应交税费-增值税-进项认证,贷待认证进项,这个分录是只要未认证转入认证时当月做的分录还是未认证转认证同时还得当月抵扣才可以做?
答: 老师,如果成本费用上年度全额入账,下年度认证,借应交税费-增值税-进项税额贷库存商品 。
老师好,问下,如图上面凭证是5月份入账的空调,当时是待认证待抵扣,现在是已认证,未抵扣,分录怎么做?借:应交税费-应交增值税-进项税额 4113.43 贷:应交税费-应交增值税-贷认证抵扣进项税 4113.43是这样吗?
答: 分录是对的,但规范的分录应该是 借:应交税费--应交增值税--进项税额 贷:应交税费--待认证进项税额
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我们这个月认证有留抵扣税,因为有很多进项发票,只认证了一部分发票,进项有20000,认证了10000,还有10000没认证,这个月的销项发生了8000 我可不可以这样做凭证入账 借:应交税费-待认证进项税额 20000 贷:银行存款 20000 月底结转 借:应交税费-转出未交增值税 8000 应交税费-留抵扣进项税额 2000 贷:应交税费-待认证进项税额 10000
答: 那正常的做法是怎么样的呢




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价值观 追问
2019-02-26 15:44
答疑郭老师 解答
2019-02-26 17:05
价值观 追问
2019-02-26 17:48
答疑郭老师 解答
2019-02-26 18:01
价值观 追问
2019-02-26 20:39
答疑郭老师 解答
2019-02-26 21:17
价值观 追问
2019-02-26 21:41
答疑郭老师 解答
2019-02-26 21:46