我们公司是 挂靠在别的公司名下的,我们的收入款 需付给挂靠公司22% 也就属于是挂靠费 剩余的就是我们公司的实收款, 比如我们的合同款 30000 给挂靠公司6600 剩余23400进入我们的账户。 就这个怎么做账务处理,该怎么做会计分录?

浅浅
于2019-02-26 10:27 发布 1189次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-02-26 10:31
甲方与承包方决算30000;你们与承包方决算23400;各自开具发票,将款项打到对公账户;
相关问题讨论
甲方与承包方决算30000;你们与承包方决算23400;各自开具发票,将款项打到对公账户;
2019-02-26 10:31:43
您好,个人是不申报的,没有账,他开给被挂靠公司的发票,就是能拿到的钱,减去自己的成本,这是赚到的钱,被挂靠方就是收取服务费,拿到甲方的钱减收到发票就是他的收入部分
2024-07-06 09:31:20
借银行存款,贷其他业务收入。
2020-04-18 14:50:25
你好
合同约定挂靠方提供合法的分包发票结算,计入到工程施工-合同成本-分包费用中。最后的管理费体现在两个决算的差额里。
2022-02-19 08:13:59
借管理费用-服务费 贷银行存款
2019-11-11 17:24:18
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浅浅 追问
2019-02-26 10:37
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2019-02-26 10:42