送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-02-24 11:42

你开票时候缴纳的增值税,在增值税申报的时候,填列在预交的增值税那一栏,就不会重复缴纳了

???? 柠檬会计???? 追问

2019-02-24 12:01

但是申报的时候已经缴款了啊

???? 柠檬会计???? 追问

2019-02-24 12:03

还是不太明白,开票直接扣了,申报的时候即使填在预缴,但也还是缴了啊,为什么还要再预交

辜老师 解答

2019-02-24 12:28

你开票的时候,是直接扣了,这是预交的税款,你现在增值税申报的时候,包含了这个开票的收入,算出应交的增值税,用这个应交的增值税减去预交的增值税,才是你实际增值税申报时要缴纳的增值税 
增值税申报系统,会用收入得出的应交增值税—预交的,才是你这次申报实际要缴纳的

???? 柠檬会计???? 追问

2019-02-24 13:07

明白了,谢谢老师

辜老师 解答

2019-02-24 14:19

好的,客气,帮到你就好

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你开票时候缴纳的增值税,在增值税申报的时候,填列在预交的增值税那一栏,就不会重复缴纳了
2019-02-24 11:42:32
您好,具体的事项您可以再说一下,我记不清楚具体问题了,不好意思。
2017-11-18 21:53:26
你好,作废重新开具是不会重复扣税的 你是不是后面的金额与前面的开票金额不一致
2017-01-11 08:58:02
您好,如果税额没有变化的,就不需要扣款处理了,如果需要再交税的话,还需要再扣款的。
2018-01-12 17:46:15
只要认证期还是这个当月就可以了,比如说九月份开出去销项,然后在10月初认证进项的时候认证的所属期还是九月份就可以用来抵扣
2019-11-14 21:36:05
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