送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-02-23 10:17

第一,固定资产的发票开具了吗?金额是多少?第二,销售方补偿的6000是什么名义的款项?销售折让?

黑色曼陀罗 追问

2019-02-23 10:29

开具了发票70000元,6000元为补偿款

黑色曼陀罗 追问

2019-02-23 10:29

备注为补偿款

轶尘老师 解答

2019-02-23 10:41

首先对方要开具红字发票,金额为9200,公司在收到发票后调整固定资产的账面原值,如果抵扣进项了还要调整当月的进项税,转入进项税转出;其次,之前几个月按照70000计提固定资产折旧不需要调整,当月以准确的固定资产价值计算从折旧开始日到当月应计提的折旧是多少,调整当月的累计折旧;

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相关问题讨论
第一,固定资产的发票开具了吗?金额是多少?第二,销售方补偿的6000是什么名义的款项?销售折让?
2019-02-23 10:17:16
发票重新开吗?不重新开借其他应付款贷营业外收入
2019-02-22 14:56:37
你好同学,这个时候可以估价入账,或者是按总价入账直接折旧 ,总额计提,然后差额就是应付账款,发票来了如果与这个估价不同再调整以后的折旧 就好了,
2020-04-22 11:54:20
可以暂估入账的 借:固定资产贷:银行存款,应付账款;下月就能计提折旧
2017-09-01 09:50:43
你好 ;  你 是直接做 预付账款来处理的。 所以就不涉及应付账款的 ;  除非你自己调整下  借预付账款   6000贷  应付账款 6000     借应付账款 14000贷银行存款  14000 你收到固定资产就做 :借 固定资产  20000 贷   应付账款20000
2021-08-30 15:06:37
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