购买固定资产一台总价是70000元,已全额计入固定资产,但是还有尾款3200元未付计入其他应付款,机器已正常按月计提折旧,但是过几个月后因为机器问题,销售方免收了我们尾款,还补偿了6000元,这时候还怎么做账?
黑色曼陀罗
于2019-02-23 10:06 发布 1420次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-02-23 10:17
第一,固定资产的发票开具了吗?金额是多少?第二,销售方补偿的6000是什么名义的款项?销售折让?
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第一,固定资产的发票开具了吗?金额是多少?第二,销售方补偿的6000是什么名义的款项?销售折让?
2019-02-23 10:17:16

发票重新开吗?不重新开借其他应付款贷营业外收入
2019-02-22 14:56:37

你好同学,这个时候可以估价入账,或者是按总价入账直接折旧 ,总额计提,然后差额就是应付账款,发票来了如果与这个估价不同再调整以后的折旧 就好了,
2020-04-22 11:54:20

可以暂估入账的 借:固定资产贷:银行存款,应付账款;下月就能计提折旧
2017-09-01 09:50:43

你好 ; 你 是直接做 预付账款来处理的。 所以就不涉及应付账款的 ; 除非你自己调整下 借预付账款 6000贷 应付账款 6000 借应付账款 14000贷银行存款 14000 你收到固定资产就做 :借 固定资产 20000 贷 应付账款20000
2021-08-30 15:06:37
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