送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-02-22 16:32

你好 ,计提不发的,按照计提分录冲红就好,发了又收回来,借银行存款   贷应付职工薪酬  然后借管理费有红字    贷应付职工薪酬红字

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你好 ,计提不发的,按照计提分录冲红就好,发了又收回来,借银行存款 贷应付职工薪酬 然后借管理费有红字 贷应付职工薪酬红字
2019-02-22 16:32:14
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款 计提的工资原始凭证是工资表, 发放的工资原始凭证是银行回单。 是的
2022-02-09 11:22:20
您好 借:管理费用 4758%2B4618=9376 贷:应付职工薪酬 9376 借:应付职工薪酬 9376 贷:其他应付款-个人社保费 257*2=514 贷:银行存款 9376-514=8862
2022-01-10 22:42:06
你好,不需要的,之前挂着应付职工薪酬什么时间发放,什么时间在做支付的就可以的,没有支付不用动。
2022-12-01 12:28:19
你好,需要计提的,先做计提分录,再做发放分录
2021-03-24 10:57:06
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