老师这个不定项,销售取得普通发票50万,可以抵扣吗? 问
你好,问的是销项税,不论开专用发票还是普通发票都要交税的 答
老师 我想知道上个月有没有留底税额的话是看3月 问
你好 可以看3月的纳税申报表里面的期末余额表的哈 答
老师这个成本不是按双方协商入账吗?也就是合同价 问
您好,因为对外就是公允价值,协议的不公允了,也就是不能自已约定一个不公允价值调节利润,比如这个利润少了5,税务不认的,少交税了 非同一控制下:步骤1:支付对价的公允价值=长投入账成本 (入账跟比例无关) 步骤2:结转支付对价的账面价值 步骤3:各项支付对价的公允价值与支付对价账面价值的差额处理 答
老师 上午好 我公司外账打算换一家公司做 请问 问
你好,我我发给你交接清单你看一下,按照这个就行。 答
老师您好,装修公司(主要是家装),用到的磁砖、水泥等 问
你好;计入借工程施工或者合同履约成本 -材料费 贷银行存款或者应付账款 答
2018年12月份的财务报表已报送了,但现在发现有些账需要调整,是可以直接修改2018年12月份的账还是调账凭证做在2019年1月份?
答: 有修改直接修改在1月
老师,一季度的财务报表已报,现在可以调整一月份的成本吗?是把原来的凭证冲掉重新再做就可以了吗?‘
答: 这个只能当期进行冲红更正了,无法修改已经申报的数据。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,有家公司他的税表和账务系统的表不一致,要做调整,这种调整该怎么做啊?我的思路是 1、清查凭证和系统入账是否一致 2、清查财务报表和报税表的差异 3、按实际业务调整账务,报表需要重分类的重分类 4、按实际报表调整报税表和财务表
答: 你好1. 不一致 要看 你什么地方错误了; 比如你账上管理费用做100 ; 你系统报的 90 ; 肯定就得改的; 还得看是否跨年的