送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-02-21 12:19

是的。根据权责发生制,你的房租已在每个月摊销,发票只是取得了合法的扣除凭证,不需要再做处理。

“琴妹儿" 追问

2019-02-21 12:31

直接把发票放在凭证后面就行了哇

“琴妹儿" 追问

2019-02-21 12:31

好的 谢谢老师

轶尘老师 解答

2019-02-21 14:12

是的。不客气。如果帮到你,请打五星好评。

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直接把发票放在凭证后面就行了哇
2019-02-21 12:31:10
又拿到剩下的4万的发票,可贴12月摊销凭证后面,或者做分录,借:管理费用-房租 -4 借:管理费用 4,发票附后面,19年汇算时做调减处理,与18年做的调增对应
2019-04-22 18:15:17
同学你好: 因为预付的费用不属于本期的费用,所以要计入预付帐款,等到1月份再计入费用。 帐务处理是:12月借:预付帐款 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款, 1月:借:管理费用、销售费用等 贷:预付帐款 如有疑问,请继续提问,满意请5星好评哦~谢谢
2019-01-05 14:15:03
为什么不是发票到的时候冲回预付账款这个科目
2019-06-04 15:20:11
可以的,你如果费用记在18年汇算清缴之前发票到的可以的
2019-01-30 10:41:00
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