送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-02-21 10:08

借应交税费-应交增值税-转出未交贷应交税费-应交增值税(减免税款)

湾湾 追问

2019-02-21 10:09

谢谢!

郭老师 解答

2019-02-21 10:12

不用客气的

湾湾 追问

2019-02-21 10:20

老师你好,假如增值税交1万,购买税控盘抵280元,实际交增值税9720元这样会计分录怎么处理?感觉有晕想不出怎么处理

郭老师 解答

2019-02-21 10:22

借转出未交9720贷未交 
借未交贷银存

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相关问题讨论
购买时先要计入管理费用~办公费,抵减时,借,应交税费~应交增值税~减免税,贷,管理费用~办公费
2020-07-11 17:24:44
结转到转出未交增值税
2019-06-11 17:35:49
您好 年末的时候应交增值税下三级科目结平
2019-06-11 15:27:34
购买时借管理费用 贷银行存款 抵扣税金时借应交税费减免税 贷借管理费用负数
2018-09-30 19:01:54
你好,这个是小规模还是一般纳税人减免的280款项?
2019-12-31 17:59:19
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