老师好,公司注册资金800万,减少注册资金到100万,请 问
是减资的时候需要交吗?工商减少后,税务也没有说要把700万的印花税交了呀?我想是不是700万的印花税就可以免了? 答
老师:个体户没涉及税问题,5家店铺股东不一样,有亏有 问
逻辑合理,结果正确:先按占股算刘某各店利润 / 亏损合计 14500 元,加 C 店撤店应退的 6250 元,再减新开店出资 20000 元,最终应付 750 元。严谨些需确认 C 店退的流动租金属可分配资金、新开店出资有依据。 答
老师,年终奖发的奖金是税前还是税后呢? 问
同学,你好 发的是税后的 答
工程未开工 收到预收工程款 需要预缴增值税 问
工程未开工 收到预收工程款 不需要预缴增值税 答
老师,我们单位买了10万左右的酒,招待客人用,请问开 问
你好,这个不能抵扣了。 计入借销售费用-业务招待费。贷银行存款等 答

在应付职工薪酬的账务处理中,第一步是计提工资借:管理费用贷:应付职工薪酬;第二步是实际发放分录还是代垫职工费用的扣减分录?
答: 实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款
当月工资实际没发给员工:第一步计提:借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬第二步发放:借 应付职工薪酬 其他应付款请问老师,实际没发给员工,要做第二步吗?还是只要做第一步?
答: 您好 可以只写第一笔分录就好了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师请问,用现金支票提取了工资,然后发放给管理人员和车间人员,是不是要做三步,第一步 借:现金 贷银行存款 第二步:借:管理费用 贷:应付职工薪酬 第三步是 借:应付职工薪酬 贷:现金 对吗?
答: 第二步 借:管理费用 制造费用等科目 贷:应付职工薪酬
车间工人工资计提的时候是借 生产成本 贷应付职工薪酬 还是借 制造费用 贷 应付职工薪酬,管理部们计提分录是借 管理费用 贷 应付职工薪酬吗
发现以前年度的分录做错了:①借:管理费用–工资贷:应付职工薪酬–工资 ②借:应付职工薪酬–福利费 贷:银行存款 第②步错了怎么更正?
计提工资的分录,借:管理费用-职工薪酬-工资社保 借:管理费用-职工薪酬-社保,贷:应付职工薪酬是这样吗?还有公积金也是在职工薪酬下做分录对吗?

