送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-02-20 09:49

你好!
借:主营业务成本-劳务费(课时费)
贷:银行存款

蒋飞老师 解答

2019-02-20 09:50

礼品费
借:管理费用-广告宣传费
贷:银行存款

陌然浅笑 追问

2019-02-20 10:13

老师你好   我们学校是艺术培训学校,学校的舞蹈部和美术部的老师每年都有分红,都是按舞蹈部跟美术部的收入对半分,但是这两个老师都没入股,只是出技术。这样处理可以吗 先计提  借;主营业务成本   贷 :应付职工薪酬――年终一次性奖金    支付时   借:应付职工薪酬――年终一次性奖金  贷:银行存款

蒋飞老师 解答

2019-02-20 10:23

你好!

可以的

陌然浅笑 追问

2019-02-20 10:36

老师我再问一下,舞蹈部老师分红时应该是分得41096,但是开始多算给她了,付给她50624,最后把多付的9528元算成提前预支,在19年年终分红时扣除,这要怎么处理

蒋飞老师 解答

2019-02-20 10:52

记入其他应收款科目就可以了

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