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陌然浅笑
于2019-02-20 09:47 发布 1265次浏览
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-02-20 09:49
你好!借:主营业务成本-劳务费(课时费)贷:银行存款
蒋飞老师 解答
2019-02-20 09:50
礼品费借:管理费用-广告宣传费贷:银行存款
陌然浅笑 追问
2019-02-20 10:13
老师你好 我们学校是艺术培训学校,学校的舞蹈部和美术部的老师每年都有分红,都是按舞蹈部跟美术部的收入对半分,但是这两个老师都没入股,只是出技术。这样处理可以吗 先计提 借;主营业务成本 贷 :应付职工薪酬――年终一次性奖金 支付时 借:应付职工薪酬――年终一次性奖金 贷:银行存款
2019-02-20 10:23
你好!可以的
2019-02-20 10:36
老师我再问一下,舞蹈部老师分红时应该是分得41096,但是开始多算给她了,付给她50624,最后把多付的9528元算成提前预支,在19年年终分红时扣除,这要怎么处理
2019-02-20 10:52
记入其他应收款科目就可以了
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蒋飞老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
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蒋飞老师 解答
2019-02-20 09:50
陌然浅笑 追问
2019-02-20 10:13
蒋飞老师 解答
2019-02-20 10:23
陌然浅笑 追问
2019-02-20 10:36
蒋飞老师 解答
2019-02-20 10:52