送心意

文老师

职称中级职称

2019-02-18 21:44

您好,您实际还没有抵减是吗

小西 追问

2019-02-18 22:00

没抵扣,只是购买做了这个分录

文老师 解答

2019-02-19 10:36

那您可以借 以前年度损益调整贷应交税费-应交增值税,借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整

小西 追问

2019-02-19 13:17

那我还去做全额抵扣不

文老师 解答

2019-02-19 13:29

不需要,下次什么时候抵减税款,什么时候再做

小西 追问

2019-02-19 13:31

抵扣时我咋做,用什么作原始凭证

小西 追问

2019-02-19 14:09

老师我调帐后,支付给员工这笔费用我又咋做帐

文老师 解答

2019-02-19 20:08

原来买金税盘的费用是员工垫付的吗

文老师 解答

2019-02-19 20:09

抵扣时可以和结转增值税的做在同一张附件里面,就是自己做一张表,进项税额多少,销项税额多少,减免税款多少

小西 追问

2019-02-19 23:35

是垫付的,现在要支付给员工。我们是小规模没进项

文老师 解答

2019-02-20 07:02

那您当时就不应该贷银行存款,应该贷其他应付款

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相关问题讨论
是第二个分录,第一个是预交税款的分录
2017-03-31 14:34:25
小规模做借应交税费-应交增值税 贷银行存款 一般纳税人按下面处理。
2018-12-29 16:49:04
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 缴纳分录是:借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2020-05-27 18:10:23
当上交上月应交未交增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:;银行存款 但是,我平常做的时候,都是借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 按这个操作账目更清晰, 也可以做成 借:应交税费—应交增值税(已交税金)贷:银行存款
2017-07-03 13:21:12
你好!你的问题是什么呢
2019-06-27 15:26:17
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