送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-02-18 14:26

你好,正确的应当是?

一一风荷举 追问

2019-02-18 14:29

就是金额做错了,收到的钱做多了,财务费用手续费也做多了

邹老师 解答

2019-02-18 14:30

你好 
借;银行存款   贷;以前年度损益调整  (按错误金额做这个调整分录 )

一一风荷举 追问

2019-02-18 14:34

然后呢,不用再做一笔借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润吗

一一风荷举 追问

2019-02-18 14:34

然后呢,不用再做一笔借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润吗

邹老师 解答

2019-02-18 14:40

你好,需要把以前年度损益调整科目结转到利润分配——未分配利润的 
借;以前年度损益调整   贷;利润分配——未分配利润

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相关问题讨论
你好,正确的应当是?
2019-02-18 14:26:30
借:财务费用 18 贷预收账款18
2019-02-23 10:51:41
你好 金额多少 大不大金额
2019-07-09 09:20:45
学员您好,先冲销原来的分录,然后按照发票做分录
2021-07-27 06:18:36
同学您好,账已做好,只需将发票附到上述分录凭证后做附件即可
2022-03-25 13:09:18
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