送心意

英老师

职称中级会计师

2019-02-18 12:00

同学好,税率可以选择不征税

忘却 追问

2019-02-18 12:09

之前开的都是3%的税率,这样开会有什么影响

忘却 追问

2019-02-18 12:09

英老师 解答

2019-02-18 12:26

提供的医疗服务是免税的

忘却 追问

2019-02-18 12:27

所以必须把税率那一栏改成免税吗

英老师 解答

2019-02-18 12:30

主表申报免税销售额

忘却 追问

2019-02-18 12:34

申报时是填价税合计的销售额,那呢开发票时是不是税率栏填免税,金额栏填实际金额数,不要价税分离对吗

英老师 解答

2019-02-18 12:34

免税销售额按不含税金额

忘却 追问

2019-02-18 17:25

我说的是开具发票时金额栏如何填

英老师 解答

2019-02-19 09:55

金额填写不含税金额

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相关问题讨论
同学好,税率可以选择不征税
2019-02-18 12:00:44
免税那种那就是0%啊
2019-03-28 11:04:13
您好,您主表就直接填在其他免税销售额里面
2020-07-15 20:41:47
您是取得什么收入呢?是看病的收入还是卖药的嘞?
2023-04-06 11:30:25
你好  开了多少金额发票 
2021-10-26 10:44:19
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精选问题
  • 老师,请问打开印花税中有个年报的营业账簿这是包

    你好,这个是实收资本在本年度是否有实缴,有实缴需要填,没有实缴就0报

  • 老师早上好,公司员工补贴,用替代票报销,然后用便利

    你好,不可以,补贴计入工资申报的应该是

  • 对方2024年两张发票650和6100 因税务说开票项目

    一、2025 年 11 月 账务处理 红冲原错误发票(650%2B6100) 借:应收账款 / 银行存款 -6750(含税金额反向冲销) 贷:主营业务收入 -(6750÷(1 %2B 税率)) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) -(6750 - 不含税收入) 开具正确蓝字发票(650) 借:应收账款 / 银行存款 650 贷:主营业务收入 650÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 650 - 不含税收入 税务处理 2025 年 11 月增值税申报时,红冲金额与蓝字 650 元金额按正负相抵填报,无需额外调整;企业所得税按冲销后收入确认,无需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 账务处理 开具正确蓝字发票(6100) 借:应收账款 / 银行存款 6100 贷:主营业务收入 6100÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 6100 - 不含税收入 税务处理 2026 年 1 月增值税申报时,按 6100 元蓝字发票正常填报销项税额;企业所得税计入 2026 年当期收入。

  • 你好我们小规模物业公司,第一次申报这个印花税,这

    按当年新增的实收资本和资本公积填写

  • 资产负债表企业季报数据该怎么填

    老师正在计算中,请同学耐心等待哦

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