将发票全额一次性开给客户,但是成本分几个月发生的,比如10月份签订100万元的合同收入,这笔收入的成本发生在11月、12月两个月,11月是不是应该将成本记入生产成本科目,12月再统一结转至主营业务成本?
你不知道
于2019-02-18 10:33 发布 990次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-02-18 10:37
你好!
思路是对的
相关问题讨论

你好!
思路是对的
2019-02-18 10:37:28

如果没有收入的情况下,不用
带着余额就行
可以
2023-12-28 15:10:12

1、是的,收入和成本有配比原则的
2、7月份开具发票时,做
借:应收账款 贷:应交税费--应交增值税(销项税额)
10月份发货确认收入时
借:应收账款 贷:主营业务收入
借:主营业务成本 贷:库存商品
2019-02-18 10:33:17

您好
分别在10/11/12月分别按进度结转
2021-01-26 19:39:34

我12月产成品按0.35乘每个颜色数量核算
2018-01-11 10:35:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
你不知道 追问
2019-02-18 11:01
蒋飞老师 解答
2019-02-18 11:10
蒋飞老师 解答
2019-02-18 11:11