送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-02-18 10:37

你好! 
 
思路是对的

你不知道 追问

2019-02-18 11:01

老师,那我听说当月取得的收入当月要结转成本,那这样做的话当月是记入生产成本,没有进行成本结转,这样可以吗?

蒋飞老师 解答

2019-02-18 11:10

你好! 
 
11月份开票时,可以做分录 
借:银行存款 
贷:预收账款 
应交税费-应交增值税(销项税额)

蒋飞老师 解答

2019-02-18 11:11

12月份结转成本时,再做分录 
借:预收账款 
贷:主营业务收入

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相关问题讨论
你好! 思路是对的
2019-02-18 10:37:28
如果没有收入的情况下,不用 带着余额就行 可以
2023-12-28 15:10:12
1、是的,收入和成本有配比原则的 2、7月份开具发票时,做 借:应收账款 贷:应交税费--应交增值税(销项税额) 10月份发货确认收入时 借:应收账款 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:库存商品
2019-02-18 10:33:17
您好 分别在10/11/12月分别按进度结转
2021-01-26 19:39:34
我12月产成品按0.35乘每个颜色数量核算
2018-01-11 10:35:30
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