1月专票销项税额为11890.77元,不含税金额为74317.24元,普票金额为0,本期申报免抵退金额为0,上期未报关的普票金额为5112723.62元,那么本期应认证的进项怎么算呢?
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于2019-02-18 08:48 发布 620次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

题目里面么有表述进项总额是多少
2019-02-18 17:18:44

你好,出口退税的不可以抵扣进项
2019-02-18 17:04:24

出口的不能抵扣,进项需要转出
2019-02-18 12:11:36

你好,留底税额税自动生成主表上面留底税额,不需要你填写附表2 附表期纳税人才可以填写3栏,非辅导期不能填写3栏
2021-05-11 17:21:25

应认证进项税额=不含税收入*适用税率—不含税收入*1%
2016-08-05 15:58:13
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