你好 请问 一般纳税人(外贸企业)取得办公室场所的 问
你好,那个是可以抵扣的 答
分公司非独立核算,企业所得税季度申报,财务报表是 问
你好,是的,是要合并的 答
老师 年报里 各类基础社会保障性交款 怎么填 问
你好,这个是企业负担的,社保账载金额是账上计提的 实际金额,税收金额是支付出去的。 答
高新年度需要做什么?必须相关部门要求 报年报吗? 问
同学你好,你是说高新企业的 种项申报吧, 不知道其他省是不是一样的,反正,江苏省这边是 需要申报的表有如下几个 答
老师,这道题不明白为什么按照最高的价格算 问
自产应税消费品用于换,投,抵需要按最高价格计征消费税 答
税控盘抵税的分录借:应交税费一应交增值税(减免税) 480 贷:管理费用 一480之后还需不需要做一笔抵销分录?
答: 您好 这笔分录就是全额抵扣进项税额的
之前税控盘账目已做,只是抵税分录未做,等到10月缴纳增值税时,抵扣了480,未抵扣税费是3962,实际缴纳增值税的会计分录 借:应交税费——应交增值税(销项)3962.01,贷:银行存款3482.01 管理费用480?免税分录是:借:应交税费——应交增值税(减免税款)480,借:管理费用-480?
答: 可以的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司初次购买税控盘480可全额抵扣,分录是不是借:管理费用480 贷:库存现金480 借应交税费_应交增值税_减免税款480 贷:管理费用480
答: 是的,分录是这样做的
老师好,下个月报这个月的税时把税控盘和服务费的480抵扣掉,之前做的分录如图,这次要做一笔抵扣分录就可以了?抵减增值税税额 借:应交税费-应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480
借管理费480,待应交增值税480,/借应交增值税减免480,贷营业外收入480,抵扣税控盘费用,这样做对不对,一般纳税人
购买税控盘 借管理费用 贷 银行存款480 抵减增值税 借应交税费-应交增值税-减免税款480 贷管理费用 480 管理费用一借一贷冲平了 管理费用只做过渡科目来用?
税控盘480元认证后,做进项税额转出,然后在做抵减 借 :应交税费-应交增值税-减免税额480,贷:管理费用-服务费480 在次月又税款,然后抵减的时候怎么做分录呢