- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
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你好
借:以前年度损益调整—电费
应交税费—应交增值税(进行税额)
贷:银行存款
2019-02-15 10:42:47

你好
借:管理费用—电费
应交税金—增值税(进项税额)
贷:银行存款
其他应付款
2019-08-05 17:00:16

你好,生产经营正常的电费增值税专用发票,进项税额可以抵扣。
2019-01-07 19:50:17

按暂估金额做账核算
借:预付账款
贷:银行存款等
借:管理费用等--电费
贷:应付账款--暂估应付款
2019-10-24 15:39:41

你好,冲销暂估的分录,按收到的发票金额重新入账。
2020-04-20 20:50:16
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