送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-02-14 16:09

你好  你是要红冲这笔帐吗 红冲 借方以前年度损益科目 红字 贷方银行 红字

好青年 追问

2019-02-14 16:15

管理费用800分为管理费用600其他应收款200,这样怎么写分录

meizi老师 解答

2019-02-14 16:18

你好 借方以前年度损益科目 红字 其他应收款红字  贷方银行红字

好青年 追问

2019-02-14 16:30

老师,是不是只能先红字冲,然后再在今年的凭证里写正确的分录,我是想改去年的费用数据,

meizi老师 解答

2019-02-14 16:34

你好 是的 要先红冲 然后做正确的  你如果去修改的话 你18年的帐没结账的话 你就去修改 在12月改都行

好青年 追问

2019-02-14 16:53

嗯嗯、好的,明白了,谢谢老师

meizi老师 解答

2019-02-14 16:59

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您好,今年红冲一笔,借:以前年度损益调整,负数,贷:相关科目,负数。同时,借;利润分配-未分配利润,负数,贷;以前年度损益调整,负数。
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你好 借;相关科目 贷;以前年度损益调整——管理费用
2018-06-15 12:01:23
您好,你问的是这个 管理费用-其他 科目需不需要纳税调增?
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同学你好!老师个人理解,授予日的公允价值不应该调整,并不是说董事会说定价多少公允价值就是多少。不知道答案有么有调整?
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你好! 借:以前年度损益调整 贷:银行存款 (金额用负数表示)
2019-07-22 16:40:53
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