例如4月份购进货物收到专票10000元,8月份将这批货物销售,销售发票已开,8月份一定要将这张发票认证抵扣并结转成本吗?想在哪个月收入超过十万的时候再认证这张发票,到时再结转8月取得收入的成本是否可行?
你不知道
于2019-02-14 11:37 发布 503次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-02-14 11:38
您好
一般有了销售收入就要结转对应的成本 你可以先结转对应的一部分
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您好
一般有了销售收入就要结转对应的成本 你可以先结转对应的一部分
2019-02-14 11:38:02

您好,最好做到费用里去的。借:管理费用-物业费等科目,应交税费-待认证进项税。贷:现金或者银行存款。
2017-07-16 15:48:05

同学你好!是的 这样处理 就可以了
2022-06-21 09:40:04

8月份的账目按照你实际认证的入账,
2018-09-17 12:38:32

正常抵扣,计入进项税,红字做进项转出。
2019-04-09 11:33:18
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