公司是一般纳税人,19年1月份给石油公司打款16600元,到月底石油公司给我公司开专票12210.06元,也就是说有4389.94元余额未加油,账务要怎么处理??
善&忘
于2019-02-14 11:36 发布 670次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-02-14 11:37
您好
差额4389.94放在账上做预付账款处理 等下次开票的时候就平了
相关问题讨论

您好
差额4389.94放在账上做预付账款处理 等下次开票的时候就平了
2019-02-14 11:37:22

充值时,做 借:预付账款--充值卡 贷:银行存款
取得发票时,做 借:管理费用等--车辆使用费 贷:预付账款--充值卡
2018-08-08 15:18:32

您好
借:预付账款
贷:银行存款等
借:管理费用
应交税费——应交增值税——进项税额
贷:预付账款
2019-02-18 15:53:34

证明需要盖公章的
2019-04-15 09:27:43

您好,对的,没收到发票,就是这样做分录的。等用了以后,开回发票时,再借;管理费用-汽油费等科目,应交税费-应交增值税-进项,贷:预付账款-石油公司。
2017-09-17 15:52:48
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