送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-02-14 11:37

您好 
差额4389.94放在账上做预付账款处理 等下次开票的时候就平了

善&忘 追问

2019-02-14 11:38

哦哦,好的老师!那会计分录怎么做?

bamboo老师 解答

2019-02-14 11:41

借:预付账款 16600 
贷:银行存款 16600 
借:管理费用   
应交税费——应交增值税——进项税额  
贷:预付账款 12210.06

善&忘 追问

2019-02-14 11:41

嗯嗯!谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-02-14 11:42

不用谢 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!

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相关问题讨论
您好 差额4389.94放在账上做预付账款处理 等下次开票的时候就平了
2019-02-14 11:37:22
充值时,做 借:预付账款--充值卡 贷:银行存款 取得发票时,做 借:管理费用等--车辆使用费 贷:预付账款--充值卡
2018-08-08 15:18:32
您好 借:预付账款 贷:银行存款等 借:管理费用 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:预付账款
2019-02-18 15:53:34
证明需要盖公章的
2019-04-15 09:27:43
您好,对的,没收到发票,就是这样做分录的。等用了以后,开回发票时,再借;管理费用-汽油费等科目,应交税费-应交增值税-进项,贷:预付账款-石油公司。
2017-09-17 15:52:48
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