现在给一个员工发工资。(工资中我计算的个税是800)已按这个金额扣减后发放了工资。但是报个税的时候实际个税是300。现在该怎么处理这笔账务。
果
于2019-02-13 15:24 发布 1106次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-02-13 15:25
你给员工说下,下月少扣就可以,在工资表上面补上这个多扣
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你给员工说下,下月少扣就可以,在工资表上面补上这个多扣
2019-02-13 15:25:49

你好,两处分别做工资就可以的。
2022-01-02 10:20:58

你好,是的必须对公转账工资
2019-11-14 10:29:24

您好,做账按照工资表来;
2019-10-14 21:32:19

你好 参考这个分录1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2018-12-18 14:56:12
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