送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2019-02-13 13:42

如果当月进项税大于销项税,这480元您可以放到以后再全额抵扣。(当然专票对应的进项税是不能抵扣的)。您可以在当月做分录 
借:管理费用 
  贷:库存现金等 
等您想抵扣的月份,再做分录 
借:应交税费——应交增值税(减免税款) 
  贷:管理费用

落花拾忆 追问

2019-02-13 13:44

那申报表里我怎么写呢,当月费用结转了,以后是不是再调出来

宸宸老师 解答

2019-02-13 13:47

应该是在附表四里填写的。 
当月的费用结转不用调的。抵扣的时候,贷方管理费用了。

落花拾忆 追问

2019-02-13 13:48

发票还需要到税务局备案

宸宸老师 解答

2019-02-13 13:49

不需要备案的,直接做分录就可以了

落花拾忆 追问

2019-02-13 13:50

当月不抵扣是不是就直接填个附表4就可以了

宸宸老师 解答

2019-02-13 13:51

当月不抵扣,不用填写。 
等到抵扣的月份做第二笔分录,并且填附表四

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如果当月进项税大于销项税,这480元您可以放到以后再全额抵扣。(当然专票对应的进项税是不能抵扣的)。您可以在当月做分录 借:管理费用 贷:库存现金等 等您想抵扣的月份,再做分录 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
2019-02-13 13:42:52
您好,进项大于销项,就不需要交税,那就本月不可以抵减金税盘的,以后需要缴纳增值税的时候再做抵减
2019-01-10 12:09:46
等有销项税额的需要缴纳增值税的时候抵减。
2018-12-17 09:09:45
你好,这种情况不需要在主表的应纳税额减征额填写的
2019-06-11 09:42:39
同学 您好 18年11月份买的金税盘,18年12月份才报销,金税盘480元可以全额减税,在19年1月申报18年12月增值税纳税申报表时填写附表四和增值税减免税申报明细表可以
2019-01-03 20:12:45
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