送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-02-13 09:09

新年好,不可以把之前少报的金额计入这个月申报 
而是做之前月份工资薪金个人所得税 的更正申报才是的

橙子 追问

2019-02-13 11:26

新年好,老师,工会经费计提是按薪金总额的2%计提,这2%可以税前扣除的吧?工资薪金指的是应发工资,就是没有扣除五险一金之前的工资吧?

邹老师 解答

2019-02-13 11:27

你好,是按2%计提,据实发生的支出可以扣除 
是应付工资,是的

橙子 追问

2019-02-13 11:35

老师,生物制品我们是采用简易计税3%税率,对方给我们开的专票是不能抵扣的是吗?

邹老师 解答

2019-02-13 11:35

你好,简易计税取得的进项发票是不得抵扣的

橙子 追问

2019-02-13 11:49

老师,什么情况下会收到退回的工会经费?

邹老师 解答

2019-02-13 11:49

你好,可能是多交了,或者当地有政策退回

橙子 追问

2019-02-13 12:05

老师,收到一张商旅服务公司开了一张26000元的租车费专票,是计入差旅费还是招待费合适?如果是计入业务招待费是不是不能抵扣进项了?

邹老师 解答

2019-02-13 12:06

你好,是什么情况下发生的 租车费?

橙子 追问

2019-02-13 12:09

老师,是招待客人的,但是又想抵扣进项,计入差旅费也应该说的过去吧?

邹老师 解答

2019-02-13 12:10

你好,招待客人的计入业务招待费核算,进项不可以抵扣的

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你好! 这个是需要并入今年工资交个税的,如果之前计提了,只是今年发就不用。
2021-12-09 12:43:28
你好 不退 如果不到六万可以退
2020-07-23 21:45:09
你好,你要看他们的专项扣除是多少,减除费用额,5000
2019-07-30 12:31:09
你好,是的,还包含以现金形式发放的各种补贴,如餐补、交通补助等
2018-07-05 10:37:25
您好,一个月的工资按正常工资处理,另一个月的工资按年底一次性奖金处理。
2018-01-05 17:25:54
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