本酒店每月都正常按营业收入进行报税(无开票收入也做正常申报),但是上月有部份企业补开前期消费款发票,导致当月开票金额大于实际营业金额,本酒店该如何申报?需做哪些调整?
李 安
于2019-02-12 17:07 发布 1555次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2019-02-12 17:10
账务处理; 冲销之前的收入,然后根据发票重新入账。申报;冲销的收入在增值税申报表附表一未开具发票栏以负数反映。
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账务处理; 冲销之前的收入,然后根据发票重新入账。申报;冲销的收入在增值税申报表附表一未开具发票栏以负数反映。
2019-02-12 17:10:54

您好
在外开具发票栏次填写负数 开具发票的正常填写申报
2020-11-17 12:17:15

你好,之前做了无票收入吗?
2022-02-09 18:27:28

那你们是一家公司吗
2019-07-25 10:23:25

同学,你好
12月计提,需要补计提
按照开发票金额报税
借:应交税费
贷:银行存款
2023-02-04 09:49:02
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