我们支付印花税 契税 然后替对方承担个人所得税 问
替对方承担的税费,计入营业外支出 答
老师 这里外购原材料50000进项税不要计提吗 第二 问
你好这里是普通发票不可以抵扣进项税 答
老师,我上个月银行得手续费直接进了财务费用得手 问
借:应交税费-增值税-进项 借:财务费用-手续费 负数 答
你好,请问汇算清缴调整补税的,直接计入所得税费用- 问
内容较多稍后为您详细解答 答
会计账务处理问题想请教下我司是融资租赁公司,购 问
内容较多稍后为您详细解答。 答
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增值税普通发票开具错误,跨月红冲,是只需在开票系统中直接开具负数发票,再重新开具正确的发票吗?
答: 你好 是的,直接在开票系统中开红票,然后再开具正确发票即可!
当月开具的增值税专用发票和普通发票错误均可以直接作废重新开具,专用发票和普通发票跨月发现错误时只能开具红字发票,这样理解对吗?
答: 您好,这样理解基本正确,还有一种情况就是,如果当月的发票已经用完,购买了新的发票了,当月也只能开红字发票的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
开票错误,发票红冲后,是直接开具新的正确发票吗?
答: 发票红冲后,是直接开具新的正确发票。
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蓝歆 追问
2019-02-12 08:29
老江老师 解答
2019-02-12 08:31
蓝歆 追问
2019-02-12 08:32
老江老师 解答
2019-02-12 08:36