送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-02-11 15:26

借:预付账款--房租 
       其他应收款--房租押金 
       贷:银行存款等  747337

龚满萍 追问

2019-02-11 15:32

收到发票后再怎么做凭证?

张艳老师 解答

2019-02-11 15:35

收到发票后,如果没有金额的差异,就直接贴到这个凭证后面了。 
需要每个月进行房租费用的摊销。

龚满萍 追问

2019-02-11 15:52

摊销会计分录是:借:管理费用 贷:预付账款 对吗?老师?

张艳老师 解答

2019-02-11 15:53

您写的分录是正确的

龚满萍 追问

2019-02-11 15:53

谢谢老师

张艳老师 解答

2019-02-11 15:54

不客气的,祝您学习愉快,工作顺利,如果您对我的解答满意,请给老师一个五星评价,非常感谢!

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相关问题讨论
借:预付账款--房租 其他应收款--房租押金 贷:银行存款等 747337
2019-02-11 15:26:59
您好,借预付账款,其他应收款贷银行存款
2020-08-01 10:36:47
租金按月进行分摊处理。押金计入其他应收款处理。
2018-05-27 19:32:27
你好 借其他应收款-押金 预付账款-租金贷银行存款。 按月分摊租金 :借管理费用 -租赁费贷预付账款
2020-10-26 14:27:28
付房租费分录 借:其他应付款-厂商名称 贷:银行存款 收到发票 借:销售费用-租赁费 贷:其他应付款 没有收到发票的月份计提租赁费 借:销售费用-租赁费 贷:其他应付款-预提房租
2014-12-01 15:47:08
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